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    <titolo>Gare 2021</titolo>
    <abstract>Comunicazione legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-19</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-19</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.direzionetrainamisilmeri.edu.it/attachments/article/494/gare2021.xml</urlFile>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
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      <oggetto>Convenzione tra Consip e L' Operosa per attività di ripristino plesso I.C. Cruillas - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'OPEROSA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32950.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 8853 del 10.11.2021, per servizio di formazione addetto primo soccorso ed utilizzo defibrillatore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Linking Sicurezza responsabilità lavoro Soc. Coop. Arl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Linking Sicurezza responsabilità lavoro Soc. Coop. Arl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 6050 dello 03.09.2021, per la fornitura di materiale igienico-sanitario -IMPONIBILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>Nasta &amp; C. S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00088990825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nasta &amp; C. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3599.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Oda su Mepa, prot. n. 4562 del 25.05.2021, per acquisto di dispositivi informatici destinati alla d.i.d. - IMPONIBILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>Netsense S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04253850871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Netsense S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8376.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono ordine prot. n. 762/2021 del 27.01.2021 per rinnovo servizio Segreteria Digitale -IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spaggiari Casa Editrice S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spaggiari Casa Editrice S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 3209 dello 06.04.2021, per servizio di sanificazione dei locali del plesso Restivo - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06473100821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIADEMA CONSORZIO STABILE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06473100821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIADEMA CONSORZIO STABILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono ordine, prot. n. 6742 del 21.09.2021 per rinnovo servizi Argo premium-IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo software S.r.L..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo software S.r.L..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
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      <oggetto>Affidamento del servizio formativo di istruttore badminton e servizi annessi - Modulo " Badminton che passione!" - IMPONIBILE</oggetto>
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          <codiceFiscale>90022700828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pedoni Uniti Associazione Dilettantistica Sportiva</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90022700828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pedoni Uniti Associazione Dilettantistica Sportiva</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1721.31</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 3757 del 22.04.2021, per rinnovo abbonamento "Notizie della scuola a.s. 2020-2021"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. EDITRICE ( rivista notizie della scuola )</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l. EDITRICE ( rivista notizie della scuola )</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 2153 dello 05.03.2021, per  l’affidamento dei lavori tecnico informatici urgenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LBSSVT74L26Z404T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISUAL SOFT di Salvatore Lo Bosco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBSSVT74L26Z404T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISUAL SOFT di Salvatore Lo Bosco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2850.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B30E043F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 2152 dello 05.03.2021, per  l’affidamento dei lavori di manutenzione caldaie e climatizzatori - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTLDVD89H23G273I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DN TECNO IMPIANTI DI NATOLI DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTLDVD89H23G273I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DN TECNO IMPIANTI DI NATOLI DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D33B0E1E</cig>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di assicurazione in favore degli alunni a.s.2021-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
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      <oggetto>Contratto di appalto per incarico di RPD ( DPO), buono d'ordine prot. n. 9077 del 17.11.2021 -IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04253850871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Netsense S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04253850871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Netsense S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 1394 del 17.02.2021, per la fornitura di materiale di segreteria - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBSRG61E29G273R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO LOMBARDO DI LOMBARDO SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBSRG61E29G273R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO LOMBARDO DI LOMBARDO SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>539.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>539.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento spese postali Febbraio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane Spa CRP - Gestione anticipi e depositi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane Spa CRP - Gestione anticipi e depositi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 90 36 del 16.11.2021, per lavori di intervento tecnico-informatici urgenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBSSVT74L26Z404T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISUAL SOFT di Salvatore Lo Bosco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBSSVT74L26Z404T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISUAL SOFT di Salvatore Lo Bosco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 8529, dello 02.11.2021 per sostituzione n. 1 vetro camera e n. 2 vetri retinati - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RLNTRS72T53F246C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L' Arte del vetro di Orlando Teresa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RLNTRS72T53F246C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L' Arte del vetro di Orlando Teresa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z553435775</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio formativo di istruttore scacchi e servizi annessi - Modulo " Scacco alla scuola1" - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90022700828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pedoni Uniti Associazione Dilettantistica Sportiva</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90022700828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pedoni Uniti Associazione Dilettantistica Sportiva</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5632ED747</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 6073 dello 06.09.2021, per affidamento del servizio di pulizia straordinaria e sanificazione locali scolastici per emergenza Covid-19 -IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06473100821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIADEMA CONSORZIO STABILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06473100821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIADEMA CONSORZIO STABILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z573064280</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono ordine prot. n. 763/2021 del 27.01.2021 per rinnovo servizi Argo-IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo software S.r.L..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo software S.r.L..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2094.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2094.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B33AF156</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 8570, dello 03.11.2021 per servizio di sostituzione di n. 2 serrature</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNDNNN63P21G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDINER ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNDNNN63P21G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDINER ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6D345B5F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d’ordine, prot. n. 9873 del 13.12.2021, per fornitura di materiale didattico - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBSRG61E29G273R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO LOMBARDO DI LOMBARDO SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBSRG61E29G273R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO LOMBARDO DI LOMBARDO SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>317.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F32ED822</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di appalto per incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria – D.lgs 81/2008, prot. n. 6076 dello 06.09.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06291500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chirone Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06291500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chirone Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8130D134A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 2062 dello 03.03.2021, per  l’affidamento dei lavori di saldatura cancello e riparazione finestra</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNDNNN63P21G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDINER ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNDNNN63P21G273O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDINER ANTONINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z933257AC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio formativo di istruttore equitazione–maneggio e servizi annessi - Modulo " Un Cavallo per amico"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433850825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. PRATO VERDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433850825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. PRATO VERDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA1336C479</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 7846 del 14.10.2021 per la realizzazione di magazzino in ferro zincato</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCRSNT79S04G273Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria Artigiana di " De Caro Sandro"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCRSNT79S04G273Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Falegnameria Artigiana di " De Caro Sandro"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA733B8AC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 8583 dello 03.11.2021, per la fornitura di materiale idraulico e di utensileria -IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05344210827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO CASA s.a.s DI BONANNO GIOVANNI E F.LLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05344210827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO CASA s.a.s DI BONANNO GIOVANNI E F.LLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>447.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
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      <oggetto>Buono d’ordine, prot. n. 2599 del 17.03.2021, per fornitura di dispositivi di protezione (mascherine FFP2) e risme di carta - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04328350824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.P. SRL CENTRO EDITORIALE PROPAGANDA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04328350824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.P. SRL CENTRO EDITORIALE PROPAGANDA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 6883 del 23.09.2021 per fornitura n. 2 vetri antinfortunistici - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RLNTRS72T53F246C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L' Arte del vetro di Orlando Teresa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RLNTRS72T53F246C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L' Arte del vetro di Orlando Teresa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 1145 dello 09.02.2021, per la fornitura di materiale igienico-sanitario -IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Nasta &amp; C. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00088990825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nasta &amp; C. S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2294.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 7209 dello 29.09.2021, per la fornitura di materiale igienico-sanitario - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.E.P. SRL CENTRO EDITORIALE PROPAGANDA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04328350824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.P. SRL CENTRO EDITORIALE PROPAGANDA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1660.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 2737 del 19.03.2021, per servizio di sanificazione del piano terreno del plesso Traina - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIADEMA CONSORZIO STABILE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06473100821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIADEMA CONSORZIO STABILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>286.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 2799 del 22.03.2021, per rinnovo abbonamento "Bergantini - Rivista giuridica e B.D."</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spaggiari Casa Editrice S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spaggiari Casa Editrice S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>187.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
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      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 6140 dello 08.09.2021, per intervento tecnico informatico urgente.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VISUAL SOFT di Salvatore Lo Bosco</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBSSVT74L26Z404T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISUAL SOFT di Salvatore Lo Bosco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1967.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d’ordine, prot. n. 3377 del 12.04.2021, per fornitura di materiale didattico - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3153.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3153.37</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine, prot. n. 2269 dello 09.03.2021, per affidamento del rinnovo abbonamento riviste specialistiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d’ordine, prot. n. 4081 dello 03.05.2021, per acquisto defibrillatore - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Low Cost Service S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03779690365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Low Cost Service S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d’ordine, prot. n. 3886 del 27.04.2021, per fornitura di dispositivi di protezione (mascherine FPP2) e risme di carta - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>LMBSRG61E29G273R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO LOMBARDO DI LOMBARDO SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBSRG61E29G273R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIDATTICO LOMBARDO DI LOMBARDO SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>857.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>857.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E2E19544</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto adesivi calpestabili e barriere protettive covid 19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06280700821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEGGI 2.0 TIPOGRAFIA DIGITALE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06280700821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEGGI 2.0 TIPOGRAFIA DIGITALE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>828.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z332CD3394</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CONSIP ACQUISTO N 25 SIM PER DAD Utenze in abbonamento -Consumo - 20 G -Plafond dati UTENZA IN ABBONAMENTO X 12 MESI MAGGIO 2020 AD APRILE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>679.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>679.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDINE PROT. N. 7353   PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI - A.S. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AmbienteScuola s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AmbienteScuola s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4001.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4001.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA MEDICO COMPETENTE COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06291500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chirone Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06291500822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chirone Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CONSIP ACQUISTO N 45 SIM PER DAD Utenze in abbonamento -Consumo - 20 G -Plafond dati UTENZA IN ABBONAMENTO X 12 MESI MAGGIO 2020 AD APRILE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1002.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1002.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali mese di Gennaio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane Spa CRP - Gestione anticipi e depositi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane Spa CRP - Gestione anticipi e depositi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO D.P.O A/S 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06156570829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leonardo Engineering Solutions S.r.l.c.r.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06156570829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Leonardo Engineering Solutions S.r.l.c.r.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD42D6505E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LICENZA D'USO PROGRAMMI ARGO PAGONLINE + INVENTARIO WIN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06285680820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06285680820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA2F0D0DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono ordine prot. n. 6657 dello 03.11.2020 per servizio di manutenzione, revisione e fornitura estintori - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06571110821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Seaf Srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06571110821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Seaf Srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1169.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1169.59</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE12CD2E83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CONSIP ACQUISTO  N 25 SIM PER DAD Utenze in abbonamento -Consumo - 20 G -Plafond dati UTENZA IN ABBONAMENTO X 12 MESI MAGGIO 2020 AD APRILE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>507.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C22D92E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97168990824</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO - TRAINA - MISILMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto n° 3 FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI -  TA_4052CI+DP+PF+FAX CONSIP28</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8680.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>7486.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
